4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Elemento Despesa:
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
27/04/2016
110.000
02/05/2016
145
01
308
05197980826     MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
5207/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - Viagem ao DETRAN - SP - Saída: 26/04/2016 - 06:00 horas e Retorno: 26/04/2016 - 17:00 horas - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
27/04/2016
110.000
02/05/2016
145
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
5208/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO DETRAN - SP - Saída: 26/04/206 - 06:00 horas e Retorno 26/04/2016 - 17:00 horas - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
27/04/2016
310.000
02/05/2016
432
01
525
09787395828     SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/3-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
236,70
236,70
Valor da Nota:
236,70
27/04/2016
110.000
02/05/2016
820
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
5224/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à Campinas para buscar grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - Saída: 16/04/2016 às 7h e Retorno: 16/04/2016 às 22h - CULTURA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
27/04/2016
110.000
02/05/2016
820
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
5225/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE
1,00
7,89
7,89
3
PERNOITE - Viagem à Campinas para levar o grupo de teatro que se apresentou no Festival Abril pra Cena - Saída: 17/04/2016 às 20h e Retorno: 18/03/2016 às 14h - CULTURA
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
264,04
28/04/2016
220.000
03/05/2016
541
01
5299
34756631800 LIDIANE YURIE PEREIRA
5259/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU COM ELISSA E DENISE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/04/2016
220.000
03/05/2016
541
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
5260/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPOU COM ELISSA E LIDIANE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/04/2016
220.000
03/05/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
5261/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
28/04/2016
220.000
03/05/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
5261/0-2016       
2
LANCHE - PARTICIPOU COM LIDIANE E DENISE DA VISITA TÉCNICA AO CEAGESP EM SÃO PAULO, NO DIA 13/04/2016. SAÍDA ÀS 3h45min. E RETORNO ÀS 21h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
28/04/2016
110.000
03/05/2016
820
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
5258/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O EVENTO WTM DIA 31/03/2016 - PARTIDA ÀS 08h00 - CHEGADA ÀS 23h00- STAND COVIDAR TURISMO/ VALE DO RIBEIRA - CULTURA
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
29/04/2016
110.000
03/05/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
5328/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/04/2016 - 05h00 - RETORNO: 13/04/2016 - 17h00 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
38,88
29/04/2016
110.000
03/05/2016
48
01
1422
22260026850     MARJORIE YURI TAMASHIRO
5329/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
29/04/2016
110.000
03/05/2016
48
01
2055
35194719817     GILSON RIBEIRO XAVIER
5330/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
29/04/2016
110.000
03/05/2016
48
01
522
10841569894     CLAUDICIR ALVES VASSÃO
5331/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - Viagem à São Paulo/SP - Motivo: Participação em Cruso "Temas Polêmicos sobre Licitações Públicas, segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas do Esado de São Paulo" - Saída: 23/05/2016 às 05:00hs e Retorno: 23/05/2016 às 22:00hs - ADMINISTRAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
02/05/2016
110.000
05/05/2016
1
01
384
01831567814     CARLINO RIBEIRO ALVES
5431/0-2016       
1
REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINTE - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 26/04/2016 ÀS 17H00 E RETORNO: 26/04/2016 ÀS 00H00 - SÃO PAULO/S- SAÍDA: 27/04/2016 ÀS 11H20 E RETORNO: 27/04/2016 ÀS 15H00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
77,76
02/05/2016
110.000
05/05/2016
21
01
724
21591724805     RICARDO FERREIRA HIRAIDE
5427/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - SAÍDA: 12/05/16 ÀS 17:00hs - RETORNO: 13/05/16 ÀS 22:00hs - GABINETE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
310,81
02/05/2016
220.000
05/05/2016
541
01
3597
88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA
5428/0-2016       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
02/05/2016
220.000
05/05/2016
541
01
3597
88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA
5428/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPOU COM REGINALDO DO EVENTO "LANÇAMENTO DA REDE PCR (PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO", NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO/SP. SAÍDA ÀS 5H E RETORNO ÀS 22H - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
02/05/2016
220.000
05/05/2016
541
01
3546
37572109802     REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
5429/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARTICIPOU COM CINIRA DO EVENTO LANÇAMENTO DA REDE PCR (PALNO DE CARREIRA E REMUNEAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 5h E RETORNO ÀS 22h. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
02/05/2016
220.000
05/05/2016
541
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
5430/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - FOI LEVAR CINIRA E REGINALDO AO EVENTO LANÇAMENTO DA REDE PCR (PALNO DE CARREIRA E REMUNEAÇÃO) DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2016 EM SÃO PAULO. SAÍDA ÀS 5h E RETORNO ÀS 22h. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
06/05/2016
300.006
11/05/2016
374
05
342
43397344972     MARLENE PEREIRA DA ROCHA
5563/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
6,00
38,88
233,28
2
LANCHES
5,00
7,89
39,45
3
PERNOITE - Para participar do Encontro Estadual sobre as Propostas da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhardor(a) e da 4º Conferência Nacinal de Saúde do Trabalhador(a) em São Paulo/SP - Data da Saída: 04/05/2016 às 10:00hs e Data do Retorno: 06/05/2016 às 22:00hs - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
707,27
06/05/2016
220.000
11/05/2016
541
01
3624
11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
5562/0-2016       
1
REFEIÇÕES
6,00
38,88
233,28
2
LANCHES
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - Participou do Seminário Educação do Século XXI, que se realizou nos dias 13, 14, 15 de abril de 2016, em São Paulo/SP. Saída às 19h do dia 12/04 e retorno às 10h30min do dia 16/04/2016 - C/C 442-0 Educ/16 - EDUCAÇÃO
4,00
217,27
869,08
Valor da Nota:
1.133,92
09/05/2016
310.000
09/05/2016
432
01
3374
01814703810     JOSE KITA SOARES
1967/4-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
217,27
10/05/2016
300.007
17/05/2016
516
05
633
57555192691     EZEIZA BARBOSA STOCKLER
5623/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AVALIAÇÃO MACRORREGIONAL (RRAS) EXANTEMÁTICAS: INDICADORES SOCIAIS" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 05/05/2016 ÀS 04:00 hs - DATA DE RETORNO: 05/05/2016 ÀS 22:00 hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
11/05/2016
110.000
13/05/2016
1
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
5628/0-2016       
1
REFEIÇÕES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/05/2016 - 07h30 - RETORNO: 06/05/2016 - 21h10 - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.
2,00
38,88
77,76
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
77,76
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
5624/0-2016       
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
652,61
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
3597
88530183800     CINIRA ALVES DA SILVA
5625/0-2016       
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ COM REGINALDO, DAIANY E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
652,61
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
3624
11485985889     SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
5626/0-2016       
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE PARTICIPARÁ COM REGINALDO, CINIRA E DAIANY  DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
652,61
11/05/2016
220.000
13/05/2016
541
01
3546
37572109802     REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
5627/0-2016       
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ COM DAIANY, CINIRA E SMONE DO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO OS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016. SAÍDA ÀS 17H DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21:30MIN DO DIA 21/05/2016. - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
652,61
12/05/2016
310.000
17/05/2016
301
01
3578
44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
5693/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 12/05/2016 ÀS 05:30HS E DATA DE RETORNO: 12/05 ÀS 22:00HS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
13/05/2016
110.000
17/05/2016
1
01
3676
15403312889     LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
5714/0-2016       
1
REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
77,76
13/05/2016
110.000
17/05/2016
1
01
3701
37010796840 ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
5715/0-2016       
1
REFEIÇÕES - VIAGEM PARA PROTOCOLAR PROJETO NA CASA MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/05/2016 - 08H00 - RETORNO 04/05/2016 - 21H30 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
Valor da Nota:
77,76
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
13/05/2016
300.007
19/05/2016
516
05
3093
22497346828     FERNANDA CASSIA DIAS
5717/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA" -  COAGESPA NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍA: 11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
13/05/2016
300.007
19/05/2016
516
05
633
57555192691     EZEIZA BARBOSA STOCKLER
5718/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LACHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO " COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COAGESPA"  NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DATA DE SAÍDA: 11/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 11/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
13/05/2016
510.000
17/05/2016
721
01
3700
29169596883     OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
5716/0-2016       
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 07/05/2016 COM SAÍDA AS 06:00H E RETORNO ÀS 20:00H - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
54,66
13/05/2016
110.000
17/05/2016
820
01
3622
72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA
5722/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À TATUÍ/SP PARA LEVAR O MAESTRO PARA COMPRAR PARTITURAS PARA A BANDA MUSICAL - SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 05h00min - RETORNO: 28/04/2016 ÀS 00h00min - CULTURA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
13/05/2016
110.000
17/05/2016
820
01
3622
72794089820     SELMO JOAO DE OLIVEIRA
5723/0-2016       
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO BUSCAR PALESTRANTE PARA O INSTITUTO FEDERAL - SAÍDA: 04/05/2016 ÀS 08h00min. - RETORNO: 04/05/2016 ÀS 18h00min - CULTURA
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
38,88
13/05/2016
110.000
17/05/2016
855
01
2347
11314575449 JANDIR BORGES DOS SANTOS
5712/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA ITANHAÉM PARA LEVAR EQUIPE DE NATAÇÃO PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - SAÍDA: 08/05/2016 ÀS 05:30H - RETORNO: 08/05/2016 ÀS 14:20H -ESPORTES
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
13/05/2016
110.000
17/05/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
5713/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA PERUIBE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - SAÍDA: 09/05/2016 ÀS 16:30H - RETORNO: 09/05/2016 ÀS 22:45H - ESPORTES
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
16/05/2016
110.000
19/05/2016
1
01
379
10128323841     JUNIO DE SOUZA
5773/0-2016       
1
REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL  À SÃO PAULO/SP - DATA: 08/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 11/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 12/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 13/04/2016 COM SAÍDA: 04h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 15/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 18/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 23h00 - DATA: 19/04/2016 COM SAÍDA: 05h00 E RETORNO: 20h00 - DATA: 20/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 03h00 - DATA: 26/04/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - DATA: 02/05/2016 COM SAÍDA: 06h00 E RETORNO: 19h00 - DATA: 04/05/2016 COM SAÍDA: 08h00 E RETORNO: 22h00 - GABINETE
18,00
38,88
699,84
Valor da Nota:
699,84
16/05/2016
300.007
19/05/2016
516
05
5338
36283453830 NOELI RICARDO DAS NEVES
5754/0-2016       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
16/05/2016
300.007
19/05/2016
516
05
5338
36283453830 NOELI RICARDO DAS NEVES
5754/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A SÍFILIS NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 28/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 28/04/2016 ÀS 22:00hs - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842     WILSON DA SILVA
5797/0-2016       
1
DIARIA DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES, CLAUDIA PEREIRA RODRIGUES, FERNANDO FREITAS DIAS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 14/04/2016 ÀS 15:00hs - DATA DO RETORNO: 15/04/2016 ÀS 07:20hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842     WILSON DA SILVA
5798/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS PEDRINA RIBEIRO E LEONEL DE ASSIS PARA REALIZAR QIMIOTERAPIO NO INSTITUTO DO CÂNCER E USUÁRIOS KAUAN RODRIGUES E FERNANDO FREITAS DIAS NO HOSPITAL DO RIM E HIPERTENSÃO EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/04/2016 ÀS 11:00 hs - DATA DO RETORNO: 21/04/2016 ÀS 00:50hs - C/C  444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842     WILSON DA SILVA
5799/0-2016       
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONÉLIO FERREIRA RODRIGUES E ROSALINA PIRES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO EM SANTOS/SP - DATA DA SAÍDA: 13/04/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 13/04/2016 ÀS 14:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842     WILSON DA SILVA
5800/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR USUÁRIA IDALINA ANTUNES PARA ITERNAÇÃO NO HOSPITAL PHILIPPE PINEL EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 16/03/2016 ÀS 09:30hs - DATA DO RETORNO: 16/03/2016 ÁS 22:30hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
85,65
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842     WILSON DA SILVA
5801/0-2016       
1
DIÁRIA DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS SEBASTIÃO SILVA, MARIA DO CARMO SILVA, ONELIO FERREIRA RODRIGUES, JOÃO MARIA ALVES DE SOUZA PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ALVARO EM SANTOS/SP - DATA DA SAÍDA: 11/04/2016 ÀS 04:00hs - 11/04/2016 ÀS 13:30 hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
Valor da Nota:
46,77
17/05/2016
310.000
20/05/2016
432
01
3421
30361386842     WILSON DA SILVA
5802/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHES - PARA BUSCAR O USUÁRIO MANOEL MARIANO QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 29/03/2016 ÀS 04:30hs - DATA DO RETORNO: 29/03/2016 ÀS 19:00hs - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
18/05/2016
110.000
20/05/2016
103
01
5319
12591472823 SÉRGIO RICARDO MUNIZ
5808/0-2016       
1
REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM A SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA "GIGOV" SOBRE CONVÊNIOS - SAÍDA: 30/03/2016 - 07:00H E RETORNO: 30/03/2016 - 21:00H - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
85,65
18/05/2016
110.000
20/05/2016
238
01
3749
09786502809     ADRIANO HERMES DE SOUSA
5811/0-2016       
1
LANCHES
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CASCALHEIRA DENOMIDADA CASCALHEIRA KAZUICHI, JUNTO AO DNPM. SAÍDA: 19/05/2016 ÀS 06:00H E RETORNO: 19/05/2016 ÀS 17:00H - DESENV. AGRÁRIO
1,00
38,88
38,88
Valor da Nota:
54,66
19/05/2016
110.000
24/05/2016
1
01
1110
15905520836     LUCIANO MIYASHITA
5844/0-2016       
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LACHE
5,00
7,89
39,45
3
PERNOITE - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PREFEITO NA AUDIÊNCIA COM DEP. SAMUEL, LANÇAMENTO DA VIRADA CULTURAL PAULISTA, E VISITA DO GOVERNADOR GERALDO ALCKIMIN - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 11/04/2016 ÀS 11:OOh - RETORNO: 12/04/2016 ÀS 21:00h - PEDRO DE TOLEDO/SP SAÍDA: 27/04/2016 ÀS 08:00h E RETORNO: 27/04/2016 ÀS 14:00h - GABINETE
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
451,12
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
1015
19285446817 URIO DANTAS PIOKER
5845/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
5846/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
4768
06684150889 REGINA CÉLIA BRANDÃO LIMA MAEJI
5847/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
19/05/2016
300.008
25/05/2016
516
05
3578
44195583420     JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
5848/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - SÃO PAULO/SP - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs E RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR NA EXPO CENTER NORTE. - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
19/05/2016
110.000
24/05/2016
855
01
3564
20110995872     DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
5842/0-2016       
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
3
LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
Valor da Nota:
987,09
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
19/05/2016
110.000
24/05/2016
855
01
3386
33850522890     LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
5843/0-2016       
1
REFEIÇÃO
7,00
38,88
272,16
2
PERNOITE
3,00
217,27
651,81
3
LANCHE - VIAGEM PARA SERTÃOZINHO PARA ACOMPANHAR ATLETAS DURANTE 1ª COPA DE NATAÇÃO - SAÍDA: 26/05/2016 ÀS 05:00h - RETORNO: 29/05/2016 ÀS 19:00h - ESPORTES
8,00
7,89
63,12
Valor da Nota:
987,09
20/05/2016
110.000
30/05/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
6368/0-2016       
1
REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP DIA: 06/05/2016 - SAÍDA: 08h00 - RETORNO: 22h00 E SÃO PAULO/SP DIA: 10/05/2016 - SAÍDA: 03h00 - RETORNO: 16h00 - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - GABINETE
3,00
38,88
116,64
Valor da Nota:
116,64
20/05/2016
110.000
30/05/2016
190
01
4776
28455781807 ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
6149/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM A COLOMBO/PR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA TRANSPORTE DE ATLETAS - DIA 15/05/2016 - SAÍDA: 04:00 HORAS - RETORNO: 17:00 HORAS - SERV. MUNICIPAIS
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
20/05/2016
310.000
24/05/2016
432
01
1440
09788566863     SERGIO RICARDO DA SILVA
1958/4-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
217,27
217,27
Valor da Nota:
217,27
20/05/2016
300.008
31/05/2016
516
05
1237
13955182894     MARIA CONSUELO LEMES
5954/0-2016       
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FEIRA FÓRUM HOSPITALAR" NA EXPO CENTER NORTE EM SÃO PAULO - DATA DA SAÍDA: 20/05/2016 ÀS 04:00hs - DATA DO RETORNO: 20/05/2016 ÀS 22:00hs - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
93,54
20/05/2016
220.000
30/05/2016
541
01
3367
25339200884     ANDRE LUIZ DA SILVA
6369/0-2016       
1
REFEIÇÕES
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
3,00
7,89
23,67
3
PERNOITE - LEVARÁ DAIANY, REGINALDO, CINIRA E SIMONE AO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016, EM SÃO PAULO/SP. SAÍDA ÀS 17h DO DIA 19/05 E RETORNO ÀS 21h30MIN DO DIA 21/05 /2016 - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
Valor da Nota:
652,61
24/05/2016
510.000
30/05/2016
721
01
1461
03815604818     EDISON FERREIRA
6474/0-2016       
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REFERENTE VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 15/05/2016 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
Valor da Nota:
54,66
24/05/2016
510.000
30/05/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
6475/0-2016       
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - REF. VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE ELETRICISTA DA ELEKTRO PARA EXAMES ADMISSIONAIS NO LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍICAS, NO DIA 17/05/2016 COM SAÍDA AS 04H00MIN E RETORNO ÀS 21H30MIN - ASSISTÊNCIA
2,00
7,89
15,78
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2016 À 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Elemento Despesa:
14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
93,54
Total da Elemento:
12.982,08
Total Geral:
12.982,08
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 16 de Junho de 2016.